根据国家审计署《关于内部审计工作的规定》和省教育厅2020年内部审计工作安排,11月2日上午,陕西华强会计事务所工作人员一行2人,对我院2019年度财务收支情况进行审计。经过5天的查阅账目、相关资料及实地抽查国有资产,于11月6日召开审计沟通会议,院长助理董鹏及财务处全体人员参加会议。
会上,陕西华强会计事务所工作人员就我院2019年的财务收支工作予以肯定,资金使用符合国家的相关法律法规,无任何违规操作,学院各项制度较完整,财务制度执行到位,对于审计调查事项,财务处王华处长给予一一解答,对于工作中需要整改的地方也会尽快落实整改。
通过本次教育厅内部审计,对完善我院内部控制制度,规范合同及项目管理,提高财务管理水平有较大的促进作用,也是给财务处全体人员上了一堂精彩且内容丰富的实践课程。